Salida Final del Sistema y Lógica del Panel de Control
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El libro de trabajo ahora contiene informes dinámicos, modelado de escenarios, análisis financiero y sistemas de KPI. En este capítulo, se integran todos estos elementos en una única interfaz de Panel de Control que gestiona todo el modelo.
Arquitectura del Panel de Control
El Panel de Control actúa como la capa de interfaz entre:
- Entradas del usuario;
- Lógica de cálculo;
- Resultados finales.
Los usuarios interactúan con el Panel de Control en lugar de navegar directamente por las hojas de trabajo de fondo.
Lógica Dinámica de KPIs
Los KPIs del Panel de Control responden dinámicamente a:
- Selección de región;
- Selección de mes;
- Selección de escenario activo.
Varias funciones trabajan en conjunto para generar resultados contextuales:
FILTER
SUMIFS
COUNTIFS
XLOOKUP
CHOOSE
Crear una nueva hoja de trabajo llamada:
Dashboard
Mover la hoja a la primera posición de pestaña.
Crear los siguientes campos de entrada:
| Entrada | Fuente |
|---|---|
| Región | Validación de datos desde Reference_Lists |
| Mes | Lista de validación de 1–12 |
Estas entradas impulsarán todos los KPIs del Panel de Control.
Escribir:
=CHOOSE(Scenarios!$B$6, Scenarios!B2, Scenarios!B3, Scenarios!B4)
Scenarios!$B$6: selector de escenario activo;Scenarios!B2:B4: etiquetas de escenarios.
El escenario mostrado se actualiza automáticamente según la entrada seleccionada.
Escribir:
=SUMIFS(Sales_Data[Revenue], Sales_Data[Region], B2, Sales_Data[Month], B3)
B2: región seleccionada;B3: mes seleccionado.
El KPI filtra dinámicamente los Ingresos según las entradas del usuario.
Escribir:
=SUMIFS(Sales_Data[Profit], Sales_Data[Region], B2, Sales_Data[Month], B3)
El KPI devuelve la Utilidad filtrada para el contexto seleccionado.
Escribir:
=COUNTIFS(Sales_Data[Region], B2, Sales_Data[Month], B3)
El KPI devuelve el número de transacciones coincidentes.
Escribir:
=XLOOKUP(MAX(FILTER(Sales_Data[Revenue], Sales_Data[Region]=B2)), Sales_Data[Revenue], Sales_Data[Product], "No data")
FILTER(...): aísla los datos de la región seleccionada;MAX(...): identifica el valor más alto de Ingresos;XLOOKUP(...): recupera el producto correspondiente.
Escribir:
=SUMIFS(Sales_Data[Revenue], Sales_Data[Region], B2, Sales_Data[Month], B3) * CHOOSE(Scenarios!$B$6, Scenarios!$C$2, Scenarios!$C$3, Scenarios!$C$4) * CHOOSE(Scenarios!$B$6, Scenarios!$D$2, Scenarios!$D$3, Scenarios!$D$4)
- Ingresos base: resultado transaccional filtrado;
- Primer
CHOOSE(...): multiplicador de precios; - Segundo
CHOOSE(...): multiplicador de volumen.
Los Ingresos Proyectados ahora responden dinámicamente al escenario seleccionado.
Aplicar el formato adecuado:
- Formato de moneda para Ingresos y Utilidad;
- Formato numérico para Cantidad de Pedidos;
- Formato de texto para los resultados de Producto.
Ocultar las hojas de fondo y dejar solo:
Dashboard
Charts
Scenarios
El libro de trabajo ahora funciona como una aplicación de informes controlada en lugar de un modelo de hoja de cálculo sin procesar.
1. ¿Cuál es el propósito principal de la capa del Panel de Control en este modelo?
2. ¿Por qué se utilizan entradas como Región y Mes en el Panel de Control?
3. ¿Qué función cumple el selector de escenarios en los Ingresos proyectados?
¡Gracias por tus comentarios!
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