Lopullinen Järjestelmän Tulos ja Kojelaudan Logiikka
Pyyhkäise näyttääksesi valikon
Työkirja sisältää nyt dynaamisen raportoinnin, skenaariomallinnuksen, talousanalyysin ja KPI-järjestelmät. Tässä luvussa yhdistetään kaikki yhteen Dashboard-näkymään, joka ohjaa koko mallia.
Dashboard-arkkitehtuuri
Dashboard toimii käyttöliittymäkerroksena seuraavien välillä:
- Käyttäjän syötteet;
- Laskentalogiikka;
- Lopulliset tulokset.
Käyttäjät käyttävät Dashboardia sen sijaan, että navigoisivat taustataulukoissa suoraan.
Dynaaminen KPI-logiikka
Dashboardin KPI:t reagoivat dynaamisesti seuraaviin valintoihin:
- Alueen valinta;
- Kuukauden valinta;
- Aktiivisen skenaarion valinta.
Useat funktiot toimivat yhdessä tuottaen kontekstuaalisia tuloksia:
FILTER
SUMIFS
COUNTIFS
XLOOKUP
CHOOSE
Luo uusi taulukko nimeltä:
Dashboard
Siirrä taulukko ensimmäiseksi välilehdeksi.
Luo seuraavat syötekentät:
| Syöte | Lähde |
|---|---|
| Alue | Tietojen validointi Reference_Lists |
| Kuukausi | Validointilista 1–12 |
Nämä syötteet ohjaavat kaikkia Dashboardin KPI-mittareita.
Kirjoita:
=CHOOSE(Scenarios!$B$6, Scenarios!B2, Scenarios!B3, Scenarios!B4)
Scenarios!$B$6: aktiivinen skenaariovalitsin;Scenarios!B2:B4: skenaarion nimet.
Näytettävä skenaario päivittyy automaattisesti valitun syötteen mukaan.
Kirjoita:
=SUMIFS(Sales_Data[Revenue], Sales_Data[Region], B2, Sales_Data[Month], B3)
B2: valittu alue;B3: valittu kuukausi.
KPI suodattaa liikevaihdon dynaamisesti käyttäjän syötteiden perusteella.
Kirjoita:
=SUMIFS(Sales_Data[Profit], Sales_Data[Region], B2, Sales_Data[Month], B3)
KPI palauttaa suodatetun katteen valitussa kontekstissa.
Kirjoita:
=COUNTIFS(Sales_Data[Region], B2, Sales_Data[Month], B3)
KPI palauttaa täsmäävien tapahtumien lukumäärän.
Kirjoita:
=XLOOKUP(MAX(FILTER(Sales_Data[Revenue], Sales_Data[Region]=B2)), Sales_Data[Revenue], Sales_Data[Product], "No data")
FILTER(...): rajaa valitun alueen tiedot;MAX(...): tunnistaa suurimman liikevaihdon arvon;XLOOKUP(...): hakee vastaavan tuotteen.
Kirjoita:
=SUMIFS(Sales_Data[Revenue], Sales_Data[Region], B2, Sales_Data[Month], B3) * CHOOSE(Scenarios!$B$6, Scenarios!$C$2, Scenarios!$C$3, Scenarios!$C$4) * CHOOSE(Scenarios!$B$6, Scenarios!$D$2, Scenarios!$D$3, Scenarios!$D$4)
- Perusliikevaihto: suodatettu tapahtumatulos;
- Ensimmäinen
CHOOSE(...): hintakertoimen valinta; - Toinen
CHOOSE(...): volyymikertoimen valinta.
Ennustettu liikevaihto reagoi nyt dynaamisesti valittuun skenaarioon.
Käytä sopivaa muotoilua:
- Valuuttamuotoilu liikevaihdolle ja katteelle;
- Lukumuotoilu tilausten määrälle;
- Tekstimuotoilu tuoteulostuloille.
Piilota taustataulukot ja jätä näkyviin vain:
Dashboard
Charts
Scenarios
Työkirja toimii nyt hallittuna raportointisovelluksena raakadatan sijaan.
1. Mikä on Dashboard-kerroksen päätarkoitus tässä mallissa?
2. Miksi syötteitä kuten Alue ja Kuukausi käytetään koontinäytössä?
3. Mikä on skenaariovalitsimen rooli ennustetussa liikevaihdossa?
Kiitos palautteestasi!
Kysy tekoälyä
Kysy tekoälyä
Kysy mitä tahansa tai kokeile jotakin ehdotetuista kysymyksistä aloittaaksesi keskustelumme