Output Finale del Sistema e Logica del Cruscotto
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Il file di lavoro ora include reportistica dinamica, modellazione di scenari, analisi finanziaria e sistemi di KPI. In questo capitolo, tutto viene integrato in un'unica interfaccia Dashboard che controlla l'intero modello.
Architettura della Dashboard
La Dashboard funge da livello di interfaccia tra:
- Input dell'utente;
- Logica di calcolo;
- Output finali.
Gli utenti interagiscono con la Dashboard invece di navigare direttamente tra i fogli di lavoro di backend.
Logica dinamica dei KPI
I KPI della Dashboard rispondono dinamicamente a:
- Selezione della regione;
- Selezione del mese;
- Selezione dello scenario attivo.
Diverse funzioni lavorano insieme per costruire output contestuali:
FILTER
SUMIFS
COUNTIFS
XLOOKUP
CHOOSE
Crea un nuovo foglio denominato:
Dashboard
Sposta il foglio nella prima posizione tra le schede.
Crea i seguenti campi di input:
| Input | Fonte |
|---|---|
| Regione | Convalida dati da Reference_Lists |
| Mese | Elenco di convalida da 1–12 |
Questi input guideranno tutti i KPI della Dashboard.
Digita:
=CHOOSE(Scenarios!$B$6, Scenarios!B2, Scenarios!B3, Scenarios!B4)
Scenarios!$B$6: selettore dello scenario attivo;Scenarios!B2:B4: etichette degli scenari.
Lo scenario visualizzato si aggiorna automaticamente in base all'input selezionato.
Digita:
=SUMIFS(Sales_Data[Revenue], Sales_Data[Region], B2, Sales_Data[Month], B3)
B2: regione selezionata;B3: mese selezionato.
Il KPI filtra dinamicamente il Ricavo in base agli input dell'utente.
Digita:
=SUMIFS(Sales_Data[Profit], Sales_Data[Region], B2, Sales_Data[Month], B3)
Il KPI restituisce il Profitto filtrato per il contesto selezionato.
Digita:
=COUNTIFS(Sales_Data[Region], B2, Sales_Data[Month], B3)
Il KPI restituisce il numero di transazioni corrispondenti.
Digita:
=XLOOKUP(MAX(FILTER(Sales_Data[Revenue], Sales_Data[Region]=B2)), Sales_Data[Revenue], Sales_Data[Product], "No data")
FILTER(...): isola i dati della regione corrispondente;MAX(...): identifica il valore di Ricavo più alto;XLOOKUP(...): recupera il prodotto corrispondente.
Digita:
=SUMIFS(Sales_Data[Revenue], Sales_Data[Region], B2, Sales_Data[Month], B3) * CHOOSE(Scenarios!$B$6, Scenarios!$C$2, Scenarios!$C$3, Scenarios!$C$4) * CHOOSE(Scenarios!$B$6, Scenarios!$D$2, Scenarios!$D$3, Scenarios!$D$4)
- Ricavo base: output transazionale filtrato;
- Primo
CHOOSE(...): moltiplicatore di prezzo; - Secondo
CHOOSE(...): moltiplicatore di volume.
Il Ricavo Proiettato ora risponde dinamicamente allo scenario selezionato.
Applica la formattazione appropriata:
- Formattazione valuta per Ricavo e Profitto;
- Formattazione numerica per Numero Ordini;
- Formattazione testo per output Prodotto.
Nascondi i fogli di backend e lascia solo:
Dashboard
Charts
Scenarios
Il file di lavoro ora si comporta come un'applicazione di reportistica controllata invece che come un semplice modello di foglio di calcolo.
1. Qual è lo scopo principale del livello Dashboard in questo modello?
2. Perché vengono utilizzati input come Regione e Mese nella Dashboard?
3. Quale ruolo svolge il selettore di scenario nel Ricavo previsto?
Grazie per i tuoi commenti!
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