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Impara Output Finale del Sistema e Logica del Cruscotto | Modellazione di Scenari e Sistemi Decisionali Interattivi
Formule Excel

Output Finale del Sistema e Logica del Cruscotto

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Il file di lavoro ora include reportistica dinamica, modellazione di scenari, analisi finanziaria e sistemi di KPI. In questo capitolo, tutto viene integrato in un'unica interfaccia Dashboard che controlla l'intero modello.

Architettura della Dashboard

La Dashboard funge da livello di interfaccia tra:

  • Input dell'utente;
  • Logica di calcolo;
  • Output finali.

Gli utenti interagiscono con la Dashboard invece di navigare direttamente tra i fogli di lavoro di backend.

Logica dinamica dei KPI

I KPI della Dashboard rispondono dinamicamente a:

  • Selezione della regione;
  • Selezione del mese;
  • Selezione dello scenario attivo.

Diverse funzioni lavorano insieme per costruire output contestuali:

FILTER
SUMIFS
COUNTIFS
XLOOKUP
CHOOSE
Fase 1 Creare il foglio Dashboard
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Crea un nuovo foglio denominato:

Dashboard

Sposta il foglio nella prima posizione tra le schede.

Fase 2 Costruire il livello di input
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Crea i seguenti campi di input:

InputFonte
RegioneConvalida dati da Reference_Lists
MeseElenco di convalida da 1–12

Questi input guideranno tutti i KPI della Dashboard.

Fase 3 Visualizzare lo scenario attivo
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Digita:

=CHOOSE(Scenarios!$B$6, Scenarios!B2, Scenarios!B3, Scenarios!B4)
  • Scenarios!$B$6: selettore dello scenario attivo;
  • Scenarios!B2:B4: etichette degli scenari.

Lo scenario visualizzato si aggiorna automaticamente in base all'input selezionato.

Fase 4 Costruire il KPI Ricavo
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Digita:

=SUMIFS(Sales_Data[Revenue], Sales_Data[Region], B2, Sales_Data[Month], B3)
  • B2: regione selezionata;
  • B3: mese selezionato.

Il KPI filtra dinamicamente il Ricavo in base agli input dell'utente.

Fase 5 Costruire il KPI Profitto
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Digita:

=SUMIFS(Sales_Data[Profit], Sales_Data[Region], B2, Sales_Data[Month], B3)

Il KPI restituisce il Profitto filtrato per il contesto selezionato.

Fase 6 Costruire il KPI Numero Ordini
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Digita:

=COUNTIFS(Sales_Data[Region], B2, Sales_Data[Month], B3)

Il KPI restituisce il numero di transazioni corrispondenti.

Fase 7 Costruire il KPI Prodotto Top
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Digita:

=XLOOKUP(MAX(FILTER(Sales_Data[Revenue], Sales_Data[Region]=B2)), Sales_Data[Revenue], Sales_Data[Product], "No data")
  • FILTER(...): isola i dati della regione corrispondente;
  • MAX(...): identifica il valore di Ricavo più alto;
  • XLOOKUP(...): recupera il prodotto corrispondente.
Fase 8 Costruire il KPI Ricavo Proiettato
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Digita:

=SUMIFS(Sales_Data[Revenue], Sales_Data[Region], B2, Sales_Data[Month], B3) * CHOOSE(Scenarios!$B$6, Scenarios!$C$2, Scenarios!$C$3, Scenarios!$C$4) * CHOOSE(Scenarios!$B$6, Scenarios!$D$2, Scenarios!$D$3, Scenarios!$D$4)
  • Ricavo base: output transazionale filtrato;
  • Primo CHOOSE(...): moltiplicatore di prezzo;
  • Secondo CHOOSE(...): moltiplicatore di volume.

Il Ricavo Proiettato ora risponde dinamicamente allo scenario selezionato.

Fase 9 Formattare il livello KPI
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Applica la formattazione appropriata:

  • Formattazione valuta per Ricavo e Profitto;
  • Formattazione numerica per Numero Ordini;
  • Formattazione testo per output Prodotto.
Fase 10 Finalizzare l'interfaccia del file di lavoro
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Nascondi i fogli di backend e lascia solo:

Dashboard
Charts
Scenarios

Il file di lavoro ora si comporta come un'applicazione di reportistica controllata invece che come un semplice modello di foglio di calcolo.

1. Qual è lo scopo principale del livello Dashboard in questo modello?

2. Perché vengono utilizzati input come Regione e Mese nella Dashboard?

3. Quale ruolo svolge il selettore di scenario nel Ricavo previsto?

question mark

Qual è lo scopo principale del livello Dashboard in questo modello?

Seleziona la risposta corretta

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Perché vengono utilizzati input come Regione e Mese nella Dashboard?

Seleziona la risposta corretta

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Quale ruolo svolge il selettore di scenario nel Ricavo previsto?

Seleziona la risposta corretta

Tutto è chiaro?

Come possiamo migliorarlo?

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