Saída Final do Sistema e Lógica do Dashboard
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A pasta de trabalho agora contém relatórios dinâmicos, modelagem de cenários, análise financeira e sistemas de KPIs. Neste capítulo, reúna tudo em uma única interface de Dashboard que controla todo o modelo.
Arquitetura do Dashboard
O Dashboard atua como a camada de interface entre:
- Entradas do usuário;
- Lógica de cálculo;
- Resultados finais.
Os usuários interagem com o Dashboard em vez de navegar diretamente pelas planilhas de backend.
Lógica Dinâmica de KPIs
Os KPIs do Dashboard respondem dinamicamente a:
- Seleção de região;
- Seleção de mês;
- Seleção de cenário ativo.
Diversas funções trabalham em conjunto para construir resultados contextuais:
FILTER
SUMIFS
COUNTIFS
XLOOKUP
CHOOSE
Crie uma nova planilha chamada:
Dashboard
Mova a planilha para a primeira posição de aba.
Crie os seguintes campos de entrada:
| Entrada | Fonte |
|---|---|
| Região | Validação de dados de Reference_Lists |
| Mês | Lista de validação de 1–12 |
Essas entradas irão direcionar todos os KPIs do Dashboard.
Digite:
=CHOOSE(Scenarios!$B$6, Scenarios!B2, Scenarios!B3, Scenarios!B4)
Scenarios!$B$6: seletor de cenário ativo;Scenarios!B2:B4: rótulos dos cenários.
O cenário exibido é atualizado automaticamente com base na entrada selecionada.
Digite:
=SUMIFS(Sales_Data[Revenue], Sales_Data[Region], B2, Sales_Data[Month], B3)
B2: região selecionada;B3: mês selecionado.
O KPI filtra dinamicamente a Receita com base nas entradas do usuário.
Digite:
=SUMIFS(Sales_Data[Profit], Sales_Data[Region], B2, Sales_Data[Month], B3)
O KPI retorna o Lucro filtrado para o contexto selecionado.
Digite:
=COUNTIFS(Sales_Data[Region], B2, Sales_Data[Month], B3)
O KPI retorna o número de transações correspondentes.
Digite:
=XLOOKUP(MAX(FILTER(Sales_Data[Revenue], Sales_Data[Region]=B2)), Sales_Data[Revenue], Sales_Data[Product], "No data")
FILTER(...): isola os dados da região correspondente;MAX(...): identifica o maior valor de Receita;XLOOKUP(...): recupera o produto correspondente.
Digite:
=SUMIFS(Sales_Data[Revenue], Sales_Data[Region], B2, Sales_Data[Month], B3) * CHOOSE(Scenarios!$B$6, Scenarios!$C$2, Scenarios!$C$3, Scenarios!$C$4) * CHOOSE(Scenarios!$B$6, Scenarios!$D$2, Scenarios!$D$3, Scenarios!$D$4)
- Receita Base: resultado transacional filtrado;
- Primeiro
CHOOSE(...): multiplicador de preço; - Segundo
CHOOSE(...): multiplicador de volume.
A Receita Projetada agora responde dinamicamente ao cenário selecionado.
Aplique a formatação apropriada:
- Formatação de moeda para Receita e Lucro;
- Formatação numérica para Contagem de Pedidos;
- Formatação de texto para saídas de Produto.
Oculte as planilhas de backend e deixe apenas:
Dashboard
Charts
Scenarios
A pasta de trabalho agora se comporta como um aplicativo de relatórios controlado em vez de um modelo de planilha bruta.
1. Qual é o principal objetivo da camada de Dashboard neste modelo?
2. Por que entradas como Região e Mês são usadas no Dashboard?
3. Qual é o papel do seletor de cenário na Receita projetada?
Obrigado pelo seu feedback!
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